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No campo DADOS GERAIS, selecione o TIPO DE NOTA e o TIPO de operação.
Informe o nome do DESTINATÁRIO que já deve estar cadastrado como Clinte ou Fornecedor para o preenchimento automático. Nesse campo, você não poderá adicionar um novo cliente ou fornecedor.
Selecione ou adicione um ENDEREÇO DE FATURAMENTO e de ENTREGA.
No campo CONFIGURAÇÕES DE OPERAÇÃO, selecione a Natureza de Operação, a CFOP que será utilizada e a Chave de Acesso da NF-e referenciada.
Obs. Caso você precise referenciar mais de uma nota, separe as chaves de acesso utilizando o símbolo “;” (ponte e vírgula) sem espaço.
Informe os itens da nota.
Caso seja necessário, inclua a Transportadora e o Pagamento.
Após preenchimento dos dados necessários (de acordo com o tipo de documento fiscal) clique em SALVAR no final da tela.
Ao salvar sua nota irá habilitar o campo de NOTA FISCAL. Clique em VISUALIZAR para ver um rascunho da nota, e em EMITIR para enviar a nota para SEFAZ
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